2月23日,集团法务审计部总经理刘华伦带队来公司开展2021年度审前专项调研。公司党总支书记、董事长蔡炎宏,党总支副书记、副董事长、总经理彭少林等领导及相关部门人员参加会议。
调研组听取了公司战略、组织架构、业务类型、经营情况、财务核算、预算编制、内部管理体系建设等方面内容汇报,并就当前审计工作的难点及问题与相关人员进行了深入交流。
刘华伦强调本次调研的背景与重要意义,提出三点建议:一是要高度重视内部审计工作,针对公司发展业态,实现审计方案个性化,审计标准差异化;二是要以绩效考核为抓手,促进审计工作见实效,不断完善审计考核制度,有效激发员工积极性;三是要建立健全内控管理体系,处理好审计工作监督与服务的关系。
蔡炎宏首先感谢集团领导对建融资产审计工作的关注与支持。他指出,今年是公司内部审计工作元年,希望集团持续关注、支持公司审计工作,提供专业培训和业务指导,建融资产将一如既往做好各项工作,进一步提升法律风险识别能力和应对能力,不断强化审计结果的运用。